按照质量管理体系工作要求,10月15-16日,中心开展了质量管理体系内部审核工作。根据内部审核日程安排,10月15日上午,中心召开了内部审核首次会议,中心主任、部门负责人及审核组成共计22人参加了本次会议。
首次会上,企划部潘凤湖部长强调了本次审核的目的、范围、审核计划和工作要求。中心主任李勤要求各部门全力配合本次内审工作,并要求内审员要担起责任,多提问,多发现问题。
10月15日-16日,根据审核计划的安排,审核组开展了内审活动,此次内审覆盖了体系涉及的所有部门。各部门根据实施计划的时间要求安排工作,密切配合,使审核工作顺利展开。内审过程中,内审员在受审核部门相关人员配合下,通过交谈、查阅文件记录、现场观察等方法收集客观证据,提出不合格事实并记录,受审核部门对不合格项进行了确认。同时,对2011年度的内审和外部评审发现的书面不合格进行了进一步验证,结果表明除个别问题还需要进一步完善外,措施总体上还是有效的。
本次内审开具了书面不合格1项,涉及2个部门,为一般不合格项,涉及标准7.4.1条款。同时,审核组还对各部门工作中存在的一些不足提出了改进建议。
10月16日下午,中心召开了质量管理体系内部审核末次会议。企划部潘凤湖部长对本次内审的总体情况进行了简要汇报并宣读了内审报告,要求各责任部门按期完成不合格项纠正和预防措施。管理者代表隰永才副主任希望各部门加强管理提升活动与质量管理活动的结合,努力提升管理水平。
最后,中心主任李勤做了总结发言,希望各部门通过内审进一步提高管理水平,加强对管理体系过程控制,确保中心的各项活动能够按标准和中心手册、程序要求有效运行。
版权所有:雁栖湖基础制造技术研究院(北京)有限公司
备案号:京ICP备2022012824号 技术支持:北京信诺诚